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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2018-09-13</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-09-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 17 del 16/01/2020 - b.o n° 576/2019 del 16/12/2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 920/PA del 16/10/2020</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BORSONI PER CORSO IEFP OPERATORE PARRUCCHIERE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 299 del 15/05/2020 contratto prot. n° 8124/c14g del 20/12/2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATORE GHIACCIO SEDE CENTRALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI - SEDE </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 19PAS0016383 del 30/11/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 922/PA del 16/10/2020</oggetto>
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        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 464 del 29/11/2019 b.o. n° 365/2019 del 24/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.P.M. COSMETIC S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>334.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 AFFISSIONE COMUNE DI POGLIANO MILANESE DAL 02/12/2020 AL 16/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESEM SRL POGLIANO MILANESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESEM SRL POGLIANO MILANESE</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00214550 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. AMC100006644102019 DEL 31/12/2019 B.O N486/2019 DEL 14/11/2019 ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSI 3-4-5 A DEL 09/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEMORIALE SHOAH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CELLA FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>182.23</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE E DPI  PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1437.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2655664 del 17/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODUZIONE LAYOUT PROGETTAZIONE LABORATORIO DI PASTICCERIA SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00214173 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>OFFERTA N°1009/19  ATTREZZATURA A NOLEGGIO VARIO COOKING SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23963.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6546.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>22.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2EA71F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>BIGLIETTI TRENO ROVERETO-MILANO  RITORNO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>MO13051570</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. BP003052 del 31/01/2019 - B.O. N° 10/2019 DEL 07/01/2019 - B.O. N° 26/2019 DEL 11/01/2019 - B.O. N° 35/2019 DEL 14/01/2019 - B.O. N° 45/2019 DEL 18/01/2019 - B.O. N° 55/2019 DEL 24/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5441.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SCHERMO PER VIDEO PROIETTORE SEDE DI VIA AMORETTI 63 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO AXIOS SOFTWARE DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD ARTEM Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN20001343 del 26/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>573.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28A5E8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 38/PA del 05/11/2019 b.o n° 432/2019 del 25/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>513.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00458057 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>55.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PORTA AUTOMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLINIAMENTO FORTINET FIREWALL OLMO DI CORNAREDO E VIA AMORETTI 63 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2891.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 10/02/2020 CLASS. 4^A-5^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2F61CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICITA' ORIENTAMENTO AFFISSIONE COMUNE DI POGLIANO MILANESE DAL 26/11/2020 AL 09/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03749850966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESEM SRL LAINATE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03749850966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESEM SRL LAINATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312D2EFC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER ESAMI DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1524.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1375.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322CCF19E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFESTAZIONE SEDI DELL'ISTITUTO PER PANDEMIA  COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTDRN72P04B300X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFESTA DI CASTIGLIONE ADRIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CSTDRN72P04B300X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFESTA DI CASTIGLIONE ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3013.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342B7E194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALBERGHIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>251.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z342CE60DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MISURATORE TEMPERATURA CORPOREA A LASER PER PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352D5C959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00336844 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z372C99B04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TABLET  PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12980.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372EFD418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3565156 del 27/10/2020- CARTA SI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVI ARUBA BUSSINESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z392E76F72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDO N° 2654925 DEL 30/09/2020 DAD LIM IN CLASSE PER TUTTE LE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C&C CONSULTING S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C&C CONSULTING S.P.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36489.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2C26E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MISCELATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2AAC0BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PANE E DERIVATI PER LABORATORIO SALA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806660968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO PANIPAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806660968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO PANIPAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1285.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2BB7683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8719343590 del 28/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402AAC1CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE ORTOFRUTTICOLE - SEDE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422ECC2C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FILTRO ANTICALCARE PER MACCHINA  GHIACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442A7970E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 191/2019 del 09/12/2019 - b.o. n° 457/2019 del 05/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDRLTT65B12F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDRLTT65B12F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452CBE726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00216432 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452D34D6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07101120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTRAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07101120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTRAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. VEESE-70 del 12/11/2020 convenzione </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80004350163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6002.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00100682 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>32.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3102481 del 16/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 50/PA del 12/12/2019 -b.o. n° 466 2019 del 07/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ARUBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001452/00 del 22/11/2019 - b.o. n° 311/2019 del 04/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13190770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOR E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13190770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOR E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARREDI SCOLASTICI BANCONE PER ACCOGLIENZA TURISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07101120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTRAS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07101120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTRAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LUCCHETTI PER ARMADIETTI OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENIZZANTE MANI PER DIPENDENTI PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTE LE SEDI DELL'IIS PAOLO FRISI A.S. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTRA SERVICES sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07256090155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SERVICES sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13708.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11238.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 609 del 01/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO SANNINO S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06577710962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SANNINO S.A.S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00542913 del 14/10/2020 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>42.97</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 5/E DEL 25/11/2019 - B.O. N° 507/2019 DEL 20/11/2019 VOLANTINI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL PUNTO DI SAIBENE PAOLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PUBBLICAZIONE RIVISTA ORIENTAMENTO SCOLASTICO ASS 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO SERVER DEDICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO EUROEDIZIONI DS E DSGA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREDISPOSIZIONE IMPIANTO  ELETTRICO PER ISTALLAZIONE VIDEO PROIETTORI IN TUTTE LE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00215343 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMETO PAGOINRETE PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00213069 del 06/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SCADENZA ARUBA MYSQL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTALLAZIONE LETTORE BADGE PER TIMBRATURA DIPENDENTI SEDE DI VIA AMORETTI 61 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>638.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00542924 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00458059 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>spettacolo in lingua originale inglese The importance of being earnest del 03/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA BEVERAGE - SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>883.60</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>fattura n. 62 del 25/11/2019 - b.o. n° 357/2019 del 17/09/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL16/01/2020 CLASSI 1 G 1 H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEMORIALE SHOAH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97475500159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEMORIALE SHOAH</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 547/PA del 07/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE CONDIZIONATORI VARIE SEDI DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPANELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA  SEDE CENTRALE PER ESERCITAZIONE ALBERGHIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4576.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>BIGLIETTI TRENO MILANO-ROVERETO ANDATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BADGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001453/00 del 22/11/2019 - b.o. n° 312/2019 del 05/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOR E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13190770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOR E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00100212 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>42.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00458222 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 130/PA del 31/01/2020 - mese di dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8943.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8943.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TABLET ART 231 DEL D.L 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00334664 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>71.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSE 3D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80336090156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO SPAZIO CINEMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL 03/02/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALCHETTO STAGE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALCHETTO STAGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1064.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2020BENA005000446 DEL 25/02/2020 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc ag. Chubb European G</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc ag. Chubb European G</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7569.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamento Riva Del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01005970221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAMPAGNOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00543514 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>70.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1358.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BEVERAGE PER ESERCITAZIONE DI LABORATORIO ALBERGHIERO - OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>798.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720002028 del 20/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO VARIO PER TUTTE LE  SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z822ECF268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 919/PA del 16/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10119.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10119.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872BEA6DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00788334 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872EEE1E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMICI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1107.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2D0C646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 26/05/2020 ordine mepa n° 5530391 del 22/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2F5BBA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVI ANNUALI SITO SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F25C2859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 549 del 31/01/2019 - B.O. N° 18/2019 DEL 08/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO PANIPAST SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806660968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO PANIPAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>538.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00792476 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>71.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSE 1A -2A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE ORTOFRUTTICOLE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO- OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022 AFFISSIONE COMUNE DI ARESE DAL 25/11/2020 AL 08/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESEM SRL ARESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03749850966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESEM SRL ARESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE TUTTE LE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1423.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FABBRICATORE GHIACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00458012 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUSTINE DI ZUCCHERO CON LOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04358860155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.MA s.n.c. di CAFANO ALESSANDRO & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAVOLI IN ACCIAIO PER IL LAB. DI CUCINA SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1067.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO DI GELATERIA - OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>442.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE SCOLASTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MDRLTT65B12F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDRLTT65B12F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. BP005012 del 29/02/2020 - buono d'ordine n° 100/2020 del 06/02/2020 - 113/2020 del 13/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>610.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2605AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE DERRATE ALIMENTARI A.S. 2019-2020 SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19072.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19072.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00461935 del 13/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SEDE CENTRALE VIA OTRANTO ANGOLO CITTADINI 1 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DERRATE NON ALIMENTARI  SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 001451/00 del 22/11/2019 - b.o. n° 30/2019 del 11/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOR E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PUBBLICITA' SULLA VERSIONE ON-LINE DEL GIORNO ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE  E DIGITALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>740.54</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00098484 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA A3 - A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE NON ALIMENTARI SEDE CENTRALE VIA OTRANTO ANGOLO CITTADINI 1 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08052680967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1427.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/PA del 03/12/2019 b.o n° 522/2019 del 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>651.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>651.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>365.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CABLAGGIO STRUTTURATO SEDE VIA AMORETTI 61 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03946760166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3721.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022 AFFISSIONI MANIFESTI COMUNE DI RHO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESEM S.R.L. RHO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03749850966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESEM S.R.L. RHO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DEL CORSO ALBERGHIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antinfortunistica Scopece S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04708990967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antinfortunistica Scopece S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2B7BF85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' PER ESERCITAZIONE LABORATORIO SALA  BAR A.S. 2019 - 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSSE CAFFE'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02065720373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSSE CAFFE'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1055.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>869.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA N° 5746729 DEL 30/09/2020 ACQUISTO DUE MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER LE SEDI DI VIA OTRANTO E LE DUE SEDI DI VIA AMORETTI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8754.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8754.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 226/FV del 22/02/2019 b.o. n° 83/2019 del 04/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2572.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2572.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSE 4D-5C DEL 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB32E75C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA N° 5726347 DEL 25/09/2020 LICENZE DI GOOGLE SUITE PER DAD CAUSA PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52C5F541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00096100 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82D89FE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8014.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6569.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82ED67E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER IL LABORATORIO ALBERGHIERO SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE SCUOLA PER EMERGENZA COVID </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTDRN72P04B300X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFESTA DI CASTIGLIONE ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTDRN72P04B300X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISINFESTA DI CASTIGLIONE ADRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3013.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92EE4D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER LA SEDE DI VIA AMORETTI 61 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2E4C483</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TERMOSCANNER PER TUTTE LESEDI CAUSA PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5411.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB2B70EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720023286 del 03/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2C5F5E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00096128 del 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2CEFD20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ARUBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE2D29A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASCHERA PROTEGGI VOLTO PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITA' LABORATORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 548/PA del 07/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA DEL14/01/2020 CLASSE 5 E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEMORIALE SHOAH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MEMORIALE SHOAH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 921 del 11/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARNE PER ATTIVITA' LABORATORIALE - SEDE CENTRALE VIA OTRANTO MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>394.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8720010698 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>238.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>SOFTWARE PAGOINRETE PA - AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19S0000805 del 20/12/2019 - b.o n° 400/2019 del 11/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER SISTEMAZIONE FIREWALL SEDE DI VIA AMORETTI 63 MILANO  DEL 09/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>161.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARNE PER ATTIVITA' LABORATORIALE SEDE  OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>562.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. MI0170000020 del 10/01/2020 - b.o n° 562/2019 del 10/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00870960176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICITA' GIORNALE - ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUBLIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1528.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1252.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00337098 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC62D994DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A.S.2019 -2020 - Fattura  5-FE del 20/06/2020   saldo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGNDRA77B16C523E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GENNARO DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGNDRA77B16C523E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GENNARO DARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>836.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC72B820BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE FASCICOLI UFFICIO DIDATTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>466.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72D5C97B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00336265 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSE 1 D-2C -2D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2BFC593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ESERCITAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2BEA78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00790137 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2BFF2F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. A20020201000027189 del 13/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2AAB975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dubini s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4480.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2153.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD2B227D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00002/B04 del 31/01/2020 b.o n° 564/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00375750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00375750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2F90D90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD226A2087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P19.000001 - P19.000004 del 31/01/2019 - B.O. N 47/2019 DEL 18/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22C7900B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ARUBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32AAC235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI  SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2278.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1051.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD429194E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT. N° 4404/C14G - DOCENZA DI PARRUCCHIERE A.S 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VZZFRC75E12L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VZZFRC75E12L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42C02F38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERRATE PER IL LABORATORIO  DI GELATERIA DELLA SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08846700964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08846700964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42D5C910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00337258 del 05/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52A6884F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2696/2019 del 07/11/2019 - b.o n° 440/2019 del 30/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE-FIAT DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 34079 DEL 31/10/2020 BUONO D'ORDINE N.213/2020 DEL 15/10/2020 ESERCITAZIONE LABORATORIO SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00137190203</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137190203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINO PASINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>164.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>164.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8101004765 del 15/09/2020 - b.o 501/2019 del 18/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER ATTIVITA' SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4882.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI AERI  A/R .MILANO  - NEW YORK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BOARDING PASS della MAR .MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09213470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOARDING PASS della MAR .MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. CN20001344 del 26/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE  FURGONE FIAT DUCATO CJ615EL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08142810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA A.M. CAR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00000000002 DEL 31/01/2020 - B.O N° 34/2020 DEL 10/01/2020 RIPARAZIONE ABBATTITORE DI TEMPERATURA SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE RETE DELLA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE2F6D934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CANONE CONNETTIVITA' INTERNET - EOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DiRete soc coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452020981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DiRete soc coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>923.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE DEL 28/09/2019 AL 27/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTICIMEX s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 121/PA del 31/01/2020 - novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12580.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12580.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE02E1C348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE ALUNNI  A.S. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4107.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366.70</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE12AA3DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 21/PA DEL 30/03/2020 B.O N 484/2019 DEL 13/11/2019 VESTIARIO PER IL PERSONALE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465580429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1566.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1566.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA  VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTRO ARMADIETTI PER LA SEDE OLMO DI CORNARDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00093500932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTIN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00093500932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTIN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8772.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7190.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 0/16 DEL 08/01/2020 - B.O N° 453/2019 DEL 04/11/2019 RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE SEDE CENTRALE DI VIA OTRANTO 1 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>329.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2ECF6BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00545680 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2BAD3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE SOGGIORNO NEW YORK DEL 13/03/20-22/03/20 STAGE ALL'ESTERO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10501800154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERC-EUROEDUCA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10501800154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERC-EUROEDUCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00789753 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2D8F509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 620/PA DEL 28/09/2020 - RDO N° 2602622 DEL 20/07/2020 SEDE DI VIA AMORETTI 61 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI & RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12B8BE24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CLASSE  5F-4C-5C-3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTEO SPAZIO CINEMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80336090156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO SPAZIO CINEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22BC62D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO PROT. N° 6829 C14G COMPENSO CORSO IEFP A.S. 2019 - 2020  - OP BENESSERE ACCONCIATORE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8238.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8238.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF326AC35B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 77/6/827 del 14/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32ECF664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00543632 del 14/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32EEBE4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PER PERSONALE SCOLASTICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' LABORATORIALE CAUSA PANDEMIA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06794710969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>API SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3085.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3085.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF42BFDBAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2229704 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82B160A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 26/11/2019 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO SEDE OLMO DI CORNAREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08291770967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOJO YOHKOH S.S.D.  Centro Sportivo Cornaredo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08291770967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOJO YOHKOH S.S.D.  Centro Sportivo Cornaredo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 190105262 DEL 20/12/2019 - B.O. N° 545/2019 DEL 04/12/2019 PER AMPLIAMENTO RETE WIFI SEDE AMORETTI 61 MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2ECF360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 921/PA del 16/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2776.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2776.05</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
