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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. P16.000098 del 31/10/2016 - buono d'ordine n° 249/2016 del 20/10/2016</oggetto>
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      <oggetto>IN FAVORE: N. FONDO 22457002 - C.I.A.M. Centro Internazionale Animazione Missionaria - riferimento soggiorno dal 24/01/2016 al 26/01/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 39/PA del 21/12/2016 - buono d'ordine n° 292/2016 del 21/11/2016</oggetto>
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      <oggetto>buono d'ordine n 298/2016 del 25/11/2016 - buono carburante n° 10/2016 del 05/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO documenti di addebito n° 24838/16 - 24785/16iscrizione esami di tedesco A2 SALDO documenti di addebito  24786/16 - 24780/1624781/1624779/16- ISCRIZIONI ESAMI DI TEDESCO corso B1 del 16/11/2015</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 8716235030 del 06/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 6/E del 29/02/2016 - b.o n° 37 /2016 del 04/02/2016</oggetto>
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      <oggetto> fatture n° bp011909 - 910 - 911 del 30/04/2016    buono d'ordine n° 141/2016 del 03/05/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 41 del 31/05/2016 buono d'ordine n° 122/2016 del 13/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103/52S del 06/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono d'ordine n° 24/2016 del 21/01/25016 scheda carburante n° 1/2016 del 21/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 182/FE del 31/05/2016 - buono d'ordine n. 179/2016 del 30/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>296.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30064 del 04/03/2016 -  b.o n° 72/2016 del 25/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n° BP 015001 - bp015000 - bp014999 del 31/05/2016 buoni d'ordini 153/2016 del 06/05/2016 - 170/2016 del 19/05/2016 163/2016 del 12/05/2016 - 174/2016  del 24/05/2016 - 181/2016 del 30/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1348.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P16.000083 del 30/09/2016 - buono d'ordine n°250/2016 del 20/10/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>114.80</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 04/16-PA del 19/09/2016 - buono d'ordine n° 219/2016 del 22/09/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>929.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00309863 del 06/04/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IN FAVORE: N. FONDO 22457002 - C.I.A.M. Centro Internazionale Animazione Missionaria - riferimento soggiorno dal 23/02/2016 al 24/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97461150589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97461150589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P16.000059 del 30/06/2016 - b.o 193/2016 del 21/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 759844 del 31/03/2016 - b.o 97/2016 del 15/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26.40</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 757972 del 29/02/2016 buoni d'ordine N° 42 - 67 del mese di febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>539.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. P16.000014 del 29/02/2016 b.o n° 54/2016 del 18/02/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 153/04 del 09/05/2016 - b.o 145/2016 del 04/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCAM VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 402/FE del 28/11/2016 - buono d'ordine n° 295/2016 del 23/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 772710 del 31/10/2016 - buono d'ordine n° 237/2016 del 11/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>pagamento sessione esame ditals I° livello del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>189.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 10 del 31/12/2015 - b.o 243/2015 del 04/11/2015</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2016PA0006970 del 31/05/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>72.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 105/PA del 25/03/2016 - FEBBRAIO 2016 - COMUNI INSIEME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6126.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 148/PA del 31/12/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>OK COPY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n° 172/2016 del 20/05/2016 scheda carburante n° 5/2016 del 20/05/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M.G. S.N.C. DI GRASSO NICOLA&C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      <oggetto>RICEVUTA N° 3 DEL 30/06/2016 - PROGETTO CORSO GIOCOLORIA DOG PER ALUNNI DVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97705770150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ONLUS UNION DOG</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
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      <cig>Z521BD9349</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 363-2016 del 28/11/2016 - buono d'ordine n° 256/2016 del 03/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.P.M. COSMETIC S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04056570965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.M. COSMETIC S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 722/2016 del 16/02/2016 - b.o n° 33/2016 del 01/02/2016</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 1/V01 del 31/01/2016 - b.o n° 7/2016 del 08/01/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>ESSSE CAFFE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 15PA del 11/05/2016 - convenzione prot. 5915/c14g del 17/12/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>cooperativa Maria Consolatrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2252.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00126666 del 05/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E25024 del 21/07/2016 - B.O N° 191/2016 DEL 18/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. FatPAM 5 del 21/12/2016 - buono d'ordine n° 299/2016 del 28/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO SAMA DI PINELLO SANTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNLSNT53H02G273K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAMA DI PINELLO SANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>966.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 756150 del 31/01/2016 buoni d'ordine n° 1 - 19 del mese di gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 10_16 del 19/03/2016 - b.o n° 65/2016 del 24/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRGDNO62B64Z129F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono d'ordine n° 118/2016 del 08/04/2016 scheda carburante n° 3/2016 del 18/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M.G. S.N.C. DI GRASSO NICOLA&C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 30/04/2016 b.o 138/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02971490160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTE LADY TRANSPORT EUROPE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971490160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTE LADY TRANSPORT EUROPE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P15.000109 del 31/12/2015 - b.o n° 286/2015 del 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. BP007574 - . BP008152 - 151 - 150 del 30/03/2016 nota di credito bp 006953 del 09/03/2016  buono d'ordine n° 104/2016 del 30/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2925.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2925.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z601B28486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 770812 del 30/09/2016 - buoni d'ordine 257/2016 del 04/11/2016 - b.o 211/2016 del 12/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>375.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n° bp004678 - bp004679 - bp004680 del 29/02/2016 Buono d'ordine n° 43/2016 del 09/02/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1419.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1419.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z62175C7CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6 del 31/12/2015 - b.o n°283/2015 del 01/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621AB2B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00497417 del 07/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>42.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64156B5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricevuta n° 2 del 01/12/2015 associazione onlus union dog per progetto Pet therapy per alunni dva a.s. 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UKKIA PET - SHOP SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08443360964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UKKIA PET - SHOP SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 53/PA del 28/02/2016 - MESE DI GENNAIO 2016 - COMUNE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 9/PA del 31/05/2016 - b.o n° 177/2016 del 27/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELOM di A. Bellomo e C. SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n° 81/2016 del 03/03/2016 fatture n° 8 fe del 29/02/2016 e N° 12 FE 31/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 113/PA del 31/05/2016 b.o n° 121/2016 del 12/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>esame cils - sessione del 11/06/2015 - prot. 9688 pos. VIII/1 DEL 16/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>456.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEL 12/05/2016  N° 5 ALUNNI PER LA CERTIFICAZIONE PET  ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEL 07/05/2016  N° 5 ALUNNI PER LA CERTIFICAZIONE FCE   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 1135904061 del 30/06/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2136.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 866/2016 del 26/02/2016 - b.o 46/2016 del 09/02/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>289.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. BP017883 del 30/06/2016 - buono d'ordine n° 197/2016 del 24/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 11 del 31/12/2015 - b. o 281/2015 del 30/11/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECO SPURGHI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRDNDR77C11F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SPURGHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 17 FE del 29/04/2016 - b.o n 111 del 04/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDITEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01245760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 2016F3020000025/M del 25/11/2016 - buono d'ordine n° 290/2016 del 18/11/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>03619621000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1436.10</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fatture n° 20164E17542 - 20164e20223 del 31/05/2016 -b.o 147/2016 del 04/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 2016   256/E del 31/10/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE N°        bUONO D'ORDINE N° 184/2016 DEL 01/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 06/16-PA del 20/09/2016 - buono d'ordine n° 217/2016 del 22/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1/PA del 28/01/2016 - B.O 13/2016 DEL 18/01/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00311557 del 06/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>29.73</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 001141600414 del 31/10/2016  - buono d'ordine n° 239/2016 del 11/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>659.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 8716034097 del 19/02/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 2016F3020000018/M del 19/07/2016 -  buono d'ordine n° 214/2016 </oggetto>
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          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 2735/2016 del 17/05/2016 - b.o n° 150/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>722.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n° 196/2016 del 23/06/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>387.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 269/FE del 29/09/2016 - buono d'ordine n° 216/2016 del 20/09/2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>794.50</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>794.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 002144 del 19/05/2016 - b.o del 18/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2362133 del 30/06/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 06/04V del 11/02/2016 - b.o 48/2016 del 11/02/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCAM VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763680154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAM VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5625.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 25_16 del 20/05/2016 b.o 149/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>SRGDNO62B64Z129F</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 26/PA del 31/01/2016 - MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - COMUNE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26778.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n° BP 015004 - bp015003 - bp015004 del 31/05/2016 buoni d'ordini 146/2016 del 04/05/2016 - 155/2016 del 06/05/2016162/2016 del 12/05/2016 - 166/2016  del 18/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. BP032872 del 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/E del 28/04/2016 b.o n° 123/2016 del 13/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716234163 del 06/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>104.71</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n BP032876 - BP032877- BP032878 DEL 31/12/2015 buono d'ordine n 297/20015 del 22/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>595.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2698092 del 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.11</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 42 del 31/05/2016 Buono d'ordine n°  134/2016 del 26/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. FatPAM 3 del 05/10/2016 - BUONO D'ORDINE N° 208/2016 DEL06/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PNLSNT53H02G273K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAMA DI PINELLO SANTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNLSNT53H02G273K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAMA DI PINELLO SANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/E del 29/01/2016 - b.o n° 8/2016 del 08/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82189202C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 201603890 del 23/11/2016 - buono d'ordine n° 244/2016 del 12/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 232/PA del 16/05/2016 mese di aprile 2016 comune di Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6971.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6971.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29 FE del 11/09/2015 171/2015 del 13/07/2015 - acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01245760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 365/PA del 30/06/2016 rifatturazione trattenuto del 0,50% mesi totale 8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>271.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1863022</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. P16.000015 del 29/02/2016 - b.o 39/2016 del 05/02/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00501098 del 07/06/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 201601039 del 22/03/2016 b.o n° 100/2016 del 18/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto> fatture n. BP0011470 - 71 - 72 del 30/04/2016 buoni d'ordine 132/2016 del 26/04/2016 -136/2016 del 27/04/2016- 126/16 del 14/04/2016- 124/16 del 13/04/16 116/16 del 07/04/2016 - 112/16 del 06/04/2016 - 106/16/del 01/04/2016</oggetto>
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      <oggetto>ASSICURAZIONE  POLIZZA N° 08141842 DUCATO targa CJ615 EL -  B.O N° 233/2016 del 10/10/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>08734290961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINORD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n° 234/2016 del 10/10/2016 scheda carburante n° 7/2016 del 21/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[M.G. S.N.C. DI GRASSO NICOLA&C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. BP008145 - 147  del 31/03/2016 nota dicredito6909  buono d'ordine n° 103/2016 del 30/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 20164E24278 del 13/07/2016 B.O 203/2016 DEL 04/07/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/16 del 14/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>426.30</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016PA0000018 del 26/01/2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016PA0004390 del 31/03/2016 b.o n° 89/2016 del 09/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n° 1 del 12/01/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2527.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 30/01/2016 - b.o n° 4/2016 del 08/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 6/E del 15/12/2016 - buono d'ordine n° 307/2016 del 06/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL PUNTO DI SAIBENE PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/A del 31/03/2016 - buono d'ordine n° 38/2016 del 04/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>835.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. XN16000366 del 31/08/2016 - buono d'ordine n° 202/2016 del 29/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Argenta s.p.a</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Argenta s.p.a</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n° BP017881 - BP 017882 del 30/06/2016 - buono d'ordine n° 183/2016 del 01/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1289.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 277 del 30/03/2016 - CONVENZIONE PROT. 3961/C14G DEL 28/09/2015 I E II RATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05968610963</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00307592 del 06/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00674366 del 05/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P16.000004 del 31/01/2016 - b.o n° 18/2016 del 21/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>111.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE/000056/16 del 30/04/2016 - b.o n° 76/2016 del 01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08489730153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ROVARIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 15/02/2016 - b.o 28/2016 del 27/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNLC62P29F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716084458 del 07/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>67.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016F3020000005/M del 14/04/2016 - buono d'ordine n° 120/2016 del 09/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03619621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1797.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1797.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01C55044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016PA0000660 del 21/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21936C3D</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>Pro forma del 31/03/2016 - b.o 105/2016 del 31/03/2016 </oggetto>
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          <ragioneSociale>HOTEL VILLA ROSA  (CI.MA. Srl)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12991531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL VILLA ROSA  (CI.MA. Srl)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>668.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>668.18</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n° 763537 del 31/05/2016 - nota di credito n° 734562 del 18/05/2016 - buoni d'ordine n° 156/2016 del 06/05/2016 -161/2016 del 12/05/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 160508/E del 18/05/2016 b.o n° 158/2016 del 11/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 279-2016 del 07/09/2016 - B.O N° 204/2016 DEL 06/07/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>04056570965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P.M. COSMETIC S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>524.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 201603834 del 21/11/2016 - buono d'ordine n° 285/2016 del 17/11/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>565.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 74/PA del 30/04/2016 - b.o n° 87/2016 del 08/03/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>00229250162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 233 del 21/11/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>MDRLTT65B12F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>352.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 537 del 10/10/2016 - buono d'ordine n° 260/2016 del 07/11/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>07465960966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI PARTY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>314.40</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.40</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_16 del 22/07/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARSAGLI  STEFANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 07/16-PA del 08/11/2016 -  buono d'ordine n° 262/2016 del 08/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 55_16 del 09/12/2016 - buono d'ordine n° 293/2016 del 21/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SRGDNO62B64Z129F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 593 del 15/11/2016 - buono d'ordine n°  261/2016 del 07/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07465960966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI PARTY SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07465960966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI PARTY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>472.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>472.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA MULTIRISCHI helvetia all risk PER LA SCUOLA POLIZZA N° 45483210 DECORRENZA DAL 15/03/2016 AL 15/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA SRL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 757970 del 29/02/2016 buoni d'ordine n 36 del 03/02/2016 - 60 del 19/02/2016 - 63 del 23/02/2016 - 68 del 25/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>871.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>871.59</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00503233 del 07/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 167/2015/D del 07/10/2015 b.o n° 202/2015 del 30/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IISG Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IISG Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 770811 del 30/09/2016 - buono d'ordine n° 221/2016 del 27/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 13/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTMRA61A28E648J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRINI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2830.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2830.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27/PA del 31/01/2016 - mesi di Novembre e dicembre 2015 - Comuni Insieme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5462.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5462.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/E del 30/03/2016 b.o n °75/2016 del 01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02567060120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.13</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. BP004672 del 29/02/2016 - b.o 31/2016 del 29/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>102.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB817EC599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n. BP001329 - BP001330 - BP001331 del 29/01/2016 buono d'ordine n° 6/2016 del 08/01/2016 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4334.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4334.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB819FAEAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 243 del 31/05/2016 - b.o 171/2016 del 20/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGGIONI PARTY SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07465960966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIONI PARTY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n 298 /2016 del 25/11/2016 - buono carburante n° 09/2016 del 22/11/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00676730 del 05/08/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3482.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA95 del 15/12/2015 - b.o 74 /2016 del 29/02/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>VILLA PINCIANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 6/PA del 29/04/2016 b.o 114/2016 del 07/04/2016</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01198310193</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>269.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fatture n. BP024860 BP024862 BP024861 del 01/10/2016 nota di credito n°bp026159 del 31/10/2016 buoni d'ordine n° 223/2016 del 30/09/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1550.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 4/PA del 31/03/2016 - B.O N° 73/2016 DEL 25/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01198310193</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>248.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>248.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/A del 31/05/2016 - buono d'ordine n° 140/2016 del 02/05/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1017.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/001 del 31/12/2015 - COMPENSO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2015-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGNDRA77B16C523E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GENNARO DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGNDRA77B16C523E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GENNARO DARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatture n° BP032873 -BP032874 -BP032875 del 31/12/2015  buono d'ordine n. 285/2015 del 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>324.33</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 164/PA del 30/04/2016 mese di marzo 2016 comune di Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5425.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5425.30</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716083011 del 07/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1423E del 25/02/2016 - b o 64/2016 del 24/02/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 11/A del 31/03/2016 buono d'ordine n° 78/2016 del01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13047000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO VIALE BRIANZA SNC di Abdel e Rouman</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 761707 del 30/04/2016 - b.o N° 125/2016 del 13/04/2016 - 106/2016 del 01/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono d'ordine n° 148/2016 del 04/05/2016 scheda carburante n° 4/2016 del 28/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 03/16-PA del 08/07/2016 - b.o 206/2016 del 20/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GDGDVD75E26L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1088.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1088.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 316/FE del 24/10/2016 - buono d'ordine n° 248/2016 del 19/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>251.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>251.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9 del 31/12/2015 - b.o 222 /2015 del 21/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO SPURGHI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDNDR77C11F205P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SPURGHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00124738 del 05/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>28.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC19AAAD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 201602714 del 29/07/2016 - buono d'ordine n° 190/2016 del 15/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMME STRUMENTI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05008710153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLDANI PIROLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5209.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E23660 del 04/07/2016 - buono d'ordine n°192/2016 del 18/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1128.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zcc1a6a0d8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 3_16 del 21/07/2016 BUONO D'ORDINE N° 198/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09431570150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09431570150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1C1C180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2016F3020000026/M del 25/11/2016 -  buono d'ordine n° 291/2016 del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03619621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1071.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE198CFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. P16.000040 del 30/04/2016 b.o n° 129/2016 del 26/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00852810266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO D'ASOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00851435 del 06/10/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>65.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>65.17</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>buono d'ordine n° 229/2015 del 23/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[A. MANZONI & C. S.p.A. DIVISIONE LOCALE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17 del 29/02/2016 - b.o 292/2015 del 11/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DiRete soc coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1437.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716148716 del 08/06/2016 - marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00852136 del 06/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 756148 del 31/01/2016 - biuoni d'ordine di riferimento n° 5-9-14-32 del mese di gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1130.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 103/170S del 31/05/2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09319690963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASST FATEBENEFRATELLI SACCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 21/03/2016 - b.o n° 92/2016 del 11/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716292279 del 24/10/2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_16 del 18/07/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2827.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2827.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_16 del 01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SRGDNO62B64Z129F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2542399 del 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000473 del 10/02/2016 - b.o n° 45/2016 del 09/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3222.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD819F1A84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716145933 del 07/06/2016 buono d'ordine nà 168/2016 del 19/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA176D086</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o n 284/2015 del 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>221.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1AB2B88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8Z00504494 del 07/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>Suore del Divin Salvatore "Villa Maria"</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 161091/E del 05/12/2016 - buono d'ordine n° 289/2016 del 17/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>esame cils - sessione del 11/06/2015 - prot. 9688 pos. VIII/1 DEL 16/07/2015</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. P16.000050 del 31/05/2016 - b.o 151/2016 del 06/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 05/16-PA del 19/09/2016 - buono d'ordine n° 218/2016 del 22/09/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1803.46</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>411.96</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. BP025648 del 28/10/2016 - buono d'ordine 253/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4166.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>iscrizione sessione esame mese di Aprile 2016 delf alunni IIS Paolo Frisi di Milano fattura n°194M del 16/05/2016 - b.o n° 189/2016 del 08/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>buono d'ordine n° 56/2016 del 19/02/2016 scheda carburante n° 2/2016 del 19/02/2016</oggetto>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>13274410151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[M.G. S.N.C. DI GRASSO NICOLA&C. DISTRIBUTORE ERG]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 99/PA del 24/03/2016 - GENNAIO 2016 - COMUNI INSIEME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4673.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2183503 del 31/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTASI S.PA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>41.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>41.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 761705 del 30/04/2016 buoni dordine n° 143/2016 del 03/05/2016 - n° 133/2016 del 26/04/2016 - 127/2016 del 14/04/2016- 117/2016 del 07/04/2016 - 108/2016 del 01/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00440600229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pregis Spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80127550152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. BP004687 - BP004689- BP004690 - bp004688 del 29/02/2016 - b.o 35/2016 del 03/02/2016</oggetto>
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      <oggetto>fatture n. BP001346 - BP001347 - BP001348 - nota di credito bp003416 del 29/01/2016 buono d'ordine n° 23/2016 del 21/01/2016 - </oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 001141600456 del 25/11/2016 - buono d'ordine n° 294/2016 del 22/11/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASTRA SERVICES sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 38/PA del 05/12/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Contrat</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 343 del 05/05/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 4/PA del 27/01/2016 - B.O 278/2015 DEL 27/11/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>OK COPY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08223140156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK COPY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 8Z00312262 del 06/04/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 1/E del 29/10/2016 -pagamento compenso professionale di lavoro autonomo LES WORKSHOP DI RICERCA AZIONE CLIL   </oggetto>
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          <ragioneSociale>GILMORE ALSTON CYNTHIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 43 del 31/05/2016 buono d'ordine n° 135/2016 del 27/04/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 8716233278 del 06/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 8716149704 del 08/06/2016 mese aprile 2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  PAOLO FRISI</denominazione>
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        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
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      <oggetto>pagamento sessione esame ditals I° livello del 18/03/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 17/E del 30/05/2016 BUONO D'ORDINE N° 139/2016 DEL 02/05/2016</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
